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Última atualização realizada em 17/12/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 8154 Data de lançamento: 27/11/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF AO CONSUMO DE LUZ ESCOLA DAVID CANABARRO NOVEMBRO/2025 23,83 23,83

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2025 REF AO CONSUMO DE LUZ ESCOLA DAVID CANABARRO NOVEMBRO/2025 23,83
27/11/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/22848228; REF. EMPENHO 8153/2025 17 - COPREL 23,83
27/11/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 8154/2025, COPREL 0,27
10/12/2025 Pagamento de Empenho 8154/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 23,56
TOTAL 23,83 23,83 23,83
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 27/11/2025 0,27 Lançada
TOTAL   0,27