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Última atualização realizada em 15/12/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 8182 Data de lançamento: 27/11/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF AO CONSUMO DE LUZ CENTRO DE EVENTOS NOVEMBRO/2025 859,01 859,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2025 REF AO CONSUMO DE LUZ CENTRO DE EVENTOS NOVEMBRO/2025 859,01
27/11/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/2284754; REF. EMPENHO 8182/2025 17 - COPREL 859,01
27/11/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 8182/2025, COPREL 10,29
10/12/2025 Pagamento de Empenho 8182/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 848,72
TOTAL 859,01 859,01 859,01
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 27/11/2025 10,29 Lançada
TOTAL   10,29