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Última atualização realizada em 13/01/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 8228 Data de lançamento: 28/11/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF AO CONSUMO DE LUZ CENTRO DE SAUDE NOVEMBRO2025 1.259,90 1.259,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2025 REF AO CONSUMO DE LUZ CENTRO DE SAUDE NOVEMBRO2025 1.259,90
28/11/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/2267274; REF. EMPENHO 8228/2025 17 - COPREL 1.259,90
28/11/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 8228/2025, COPREL 15,10
09/12/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8228/2025 COPREL - 17 1.244,80
TOTAL 1.259,90 1.259,90 1.259,90
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 28/11/2025 15,10 Lançada
TOTAL   15,10