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Última atualização realizada em 16/12/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 8235 Data de lançamento: 01/12/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF AO CONSUMO DE LUZ PRAÇA SÃO MARCOS NOVEMBRO2025 79,51 79,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2025 REF AO CONSUMO DE LUZ PRAÇA SÃO MARCOS NOVEMBRO2025 79,51
01/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/2267286; REF. EMPENHO 8235/2025 17 - COPREL 79,51
01/12/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 8235/2025, COPREL 0,94
10/12/2025 Pagamento de Empenho 8235/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 78,57
TOTAL 79,51 79,51 79,51
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 01/12/2025 0,94 Lançada
TOTAL   0,94