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Última atualização realizada em 12/12/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 8241 Data de lançamento: 01/12/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF AO CONSUMO DE LUZ CAMERA DE MONITORIMENTO NOVEMBRO2025 23,83 23,83

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2025 REF AO CONSUMO DE LUZ CAMERA DE MONITORIMENTO NOVEMBRO2025 23,83
01/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/2314266; REF. EMPENHO 8241/2025 17 - COPREL 23,83
01/12/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 8241/2025, COPREL 0,27
10/12/2025 Pagamento de Empenho 8241/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 23,56
TOTAL 23,83 23,83 23,83
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 01/12/2025 0,27 Lançada
TOTAL   0,27