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Última atualização realizada em 15/12/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 8287 Data de lançamento: 04/12/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA PRAÇA NOVEMBRO 2025 257,69 257,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2025 REF CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA PRAÇA NOVEMBRO 2025 257,69
04/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/2267157; REF. EMPENHO 8287/2025 17 - COPREL 257,69
04/12/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 8287/2025, COPREL 3,08
10/12/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8287/2025 COPREL - 17 254,61
TOTAL 257,69 257,69 257,69
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 04/12/2025 3,08 Lançada
TOTAL   3,08