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Última atualização realizada em 09/12/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8311 Data de lançamento: 04/12/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção MP nº 1.218/2024 - Proteção Social Básica
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF A INTERNET ASSISTENCIA SOCIAL NOVEMBRO 2025 229,99 229,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2025 REF A INTERNET ASSISTENCIA SOCIAL NOVEMBRO 2025 229,99
04/12/2025 REF A INTERNET ASSISTENCIA SOCIAL NOVEMBRO 2025 229,99
04/12/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 8311/2025, COPREL TELECOM LTDA 11,04
TOTAL 229,99 229,99 11,04
SALDO A PAGAR 218,95

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 04/12/2025 11,04 Lançada
TOTAL   11,04