| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 8311 | Data de lançamento: | 04/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção MP nº 1.218/2024 - Proteção Social Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF A INTERNET ASSISTENCIA SOCIAL NOVEMBRO 2025 | 229,99 | 229,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | REF A INTERNET ASSISTENCIA SOCIAL NOVEMBRO 2025 | 229,99 | ||
| 04/12/2025 | REF A INTERNET ASSISTENCIA SOCIAL NOVEMBRO 2025 | 229,99 | ||
| 04/12/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 8311/2025, COPREL TELECOM LTDA | 11,04 | ||
| TOTAL | 229,99 | 229,99 | 11,04 | |
| SALDO A PAGAR | 218,95 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 04/12/2025 | 11,04 | Lançada | |
| TOTAL | 11,04 |