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Última atualização realizada em 18/12/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 8370 Data de lançamento: 09/12/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente consumo de energia elétrica da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOVEMBRO2025 396,08 396,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2025 Referente consumo de energia elétrica da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOVEMBRO2025 396,08
09/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/2267276; REF. EMPENHO 8370/2025 17 - COPREL 396,08
09/12/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 8370/2025, COPREL 4,74
10/12/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8370/2025 COPREL - 17 391,34
TOTAL 396,08 396,08 396,08
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 09/12/2025 4,74 Lançada
TOTAL   4,74