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Última atualização realizada em 02/01/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JORGE ADRIANO RIBEIRO 61158391000

Dados do Empenho
Número do empenho: 8371 Data de lançamento: 09/12/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 51 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
196.00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO INTERNA E EXTERNA NOS PREDIOS PUBLICOS, REPAROS NAS INSTALAÇOES, TROCA E INSTALAÇÃO DE LAMPADAS DJUNTORES E TOMADAS, TROCA DE CABO, TOMADAS E CAIXAS ELETRICAS NOS POÇOS DO MUNICIPIO. Finalidade: Ref. a serviços elétricos prestados na escola incluindo instalação de decoração natalina. 25,00 4.900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2025 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO INTERNA E EXTERNA NOS PREDIOS PUBLICOS, REPAROS NAS INSTALAÇOES, TROCA E INSTALAÇÃO DE LAMPADAS DJUNTORES E TOMADAS, TROCA DE CABO, TOMADAS E CAIXAS ELETRICAS NOS POÇOS DO MUNICIPIO. Finalidade: Ref. a serviços elétricos prestados na escola incluindo instalação de decoração natalina. 4.900,00
09/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/5; REF. EMPENHO 8371/2025 14516 - Jorge Adriano Ribeiro 61158391000 4.900,00
17/12/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8371/2025 Jorge Adriano Ribeiro 61158391000 - 14516 4.900,00
TOTAL 4.900,00 4.900,00 4.900,00
SALDO A PAGAR 0,00