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Última atualização realizada em 02/01/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JORGE ADRIANO RIBEIRO 61158391000

Dados do Empenho
Número do empenho: 8372 Data de lançamento: 09/12/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 51 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO INTERNA E EXTERNA NOS PREDIOS PUBLICOS, REPAROS NAS INSTALAÇOES, TROCA E INSTALAÇÃO DE LAMPADAS DJUNTORES E TOMADAS, TROCA DE CABO, TOMADAS E CAIXAS ELETRICAS NOS POÇOS DO MUNICIPIO. Finalidade: Ref. a instalação de bomba de água no parque. 25,00 125,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2025 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO INTERNA E EXTERNA NOS PREDIOS PUBLICOS, REPAROS NAS INSTALAÇOES, TROCA E INSTALAÇÃO DE LAMPADAS DJUNTORES E TOMADAS, TROCA DE CABO, TOMADAS E CAIXAS ELETRICAS NOS POÇOS DO MUNICIPIO. Finalidade: Ref. a instalação de bomba de água no parque. 125,00
09/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/4; REF. EMPENHO 8372/2025 14516 - Jorge Adriano Ribeiro 61158391000 125,00
17/12/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8372/2025 Jorge Adriano Ribeiro 61158391000 - 14516 125,00
TOTAL 125,00 125,00 125,00
SALDO A PAGAR 0,00