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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 851 Data de lançamento: 19/02/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Concorrência
Licitação número / ano: 3 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Internet Comunitária Alto Alegre Combo 100 MB Finalidade: Refserviços internet praças e secretaria 428,99 428,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2025 Internet Comunitária Alto Alegre Combo 100 MB Finalidade: Refserviços internet praças e secretaria 428,99
19/02/2025 Conforme Fatura Nº 3319778; 3319781; 428,99
19/02/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 851/2025, COPREL TELECOM LTDA 20,59
TOTAL 428,99 428,99 20,59
SALDO A PAGAR 408,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 19/02/2025 20,59 Lançada
TOTAL   20,59