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Última atualização realizada em 16/12/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8517 Data de lançamento: 09/12/2025
Tipo de empenho: Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Administração
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa: 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Pagamanto 13º Salario Ref folha 13 salario 2025 0,00 10.235,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2025 Pagamanto 13º Salario Ref folha 13 salario 2025 10.235,22
09/12/2025 Ref folha de pagamento 13º 2025 10.235,22
09/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS 89,31
09/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS 848,65
12/12/2025 Pagamento de Empenho 8517/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 9.297,26
TOTAL 10.235,22 10.235,22 10.235,22
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 09/12/2025 89,31 Lançada
INSS SERVIDORES 09/12/2025 848,65 Lançada
TOTAL   937,96