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Última atualização realizada em 19/12/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GILMAR MORGAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 8744 Data de lançamento: 18/12/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF A RESTITUIÇÃO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE RS LEVAR PATRONAGEM CTG 61,74 61,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2025 REF A RESTITUIÇÃO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE RS LEVAR PATRONAGEM CTG 61,74
18/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 010/1019795; REF. EMPENHO 8743/2025 1875 - GILMAR MORGAN 61,74
TOTAL 61,74 61,74 0,00
SALDO A PAGAR 61,74