Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CREA RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
879 |
Data de lançamento: |
20/02/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Ref. Pistas de rolamento - sinalização e pavimentação, laudo da medição e acessibilidade. |
103,03 |
103,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2025 |
Ref. Pistas de rolamento - sinalização e pavimentação, laudo da medição e acessibilidade. |
103,03 |
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20/02/2025 |
Conforme Guia de Recolhimento Nº 13641778; |
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103,03 |
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20/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 879/2025
CREA RS - 295 |
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103,03 |
TOTAL |
103,03 |
103,03 |
103,03 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.