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Última atualização realizada em 24/12/2025 às 05:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 8819 Data de lançamento: 22/12/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Custeio Atenção Primária Port. MS 7.056/2025
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF A ACADEMIA RUA FERMINO ROSA 330 DEZEMBRO 2025 50,58 50,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/12/2025 REF A ACADEMIA RUA FERMINO ROSA 330 DEZEMBRO 2025 50,58
22/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/232817; REF. EMPENHO 8818/2025 17 - COPREL 50,58
22/12/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 8819/2025, COPREL 0,60
23/12/2025 Pagamento de Empenho 8819/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 49,98
TOTAL 50,58 50,58 50,58
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 22/12/2025 0,60 Lançada
TOTAL   0,60