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Última atualização realizada em 24/12/2025 às 05:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DENISE PROVENSI CASTILHOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8820 Data de lançamento: 22/12/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Ref despesa de alimentação em viagem a serviço da sms dia 20/12, valor parcial 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/12/2025 Ref despesa de alimentação em viagem a serviço da sms dia 20/12, valor parcial 30,00
22/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 2/16184; REF. EMPENHO 8819/2025 1392 - DENISE PROVENSI CASTILHOS 30,00
23/12/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8820/2025 - REF. DEZEMBRO/2025 DENISE PROVENSI CASTILHOS - 1392 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00