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Última atualização realizada em 24/12/2025 às 05:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 8832 Data de lançamento: 22/12/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Pagamento de energia elétrica Finalidade: Ref. a consumo de energia elétrica na escola. 927,05 927,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/12/2025 Pagamento de energia elétrica Finalidade: Ref. a consumo de energia elétrica na escola. 927,05
22/12/2025 Conforme Fatura Nº 2357765; REF. EMPENHO 8832/2025 17 - COPREL 927,05
22/12/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 8832/2025, COPREL 11,24
23/12/2025 Cfe. estorno de IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Empenho 8832/2025 -11,24
23/12/2025 Estornado para correção de retenção -915,81
23/12/2025 ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 8832/2025 NESTA DATA. -11,24
TOTAL 927,05 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 927,05

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 22/12/2025 11,24
TOTAL   11,24