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Última atualização realizada em 24/12/2025 às 05:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8854 Data de lançamento: 23/12/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.40.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSUMO DE INTERNET BRIGADA MILITAR DEZEMBRO 2025 229,99 229,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/12/2025 REF CONSUMO DE INTERNET BRIGADA MILITAR DEZEMBRO 2025 229,99
23/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/73180; REF. EMPENHO 8854/2025 12472 - COPREL TELECOM LTDA 229,99
23/12/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 8854/2025, COPREL TELECOM LTDA 11,04
23/12/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8854/2025 COPREL TELECOM LTDA - 12472 218,95
TOTAL 229,99 229,99 229,99
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 23/12/2025 11,04 Lançada
TOTAL   11,04