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Última atualização realizada em 27/12/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8856 Data de lançamento: 23/12/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.40.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSUMO DE INTERNET SEC ASSITENCIA SOCIAL DEZEMBRO 2025 229,99 229,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/12/2025 REF CONSUMO DE INTERNET SEC ASSITENCIA SOCIAL DEZEMBRO 2025 229,99
23/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/73181; REF. EMPENHO 8856/2025 12472 - COPREL TELECOM LTDA 229,99
23/12/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 8856/2025, COPREL TELECOM LTDA 11,04
24/12/2025 Pagamento de Empenho 8856/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 218,95
TOTAL 229,99 229,99 229,99
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 23/12/2025 11,04 Lançada
TOTAL   11,04