Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COPREL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
895 |
Data de lançamento: |
21/02/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA RUA COBERTA 99503 01/2025. |
19,66 |
19,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2025 |
REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA RUA COBERTA 99503 01/2025. |
19,66 |
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21/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1668125; |
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19,66 |
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21/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 895/2025, COPREL |
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0,23 |
05/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 895/2025
COPREL - 17 |
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19,43 |
TOTAL |
19,66 |
19,66 |
19,66 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
21/02/2025 |
0,23 |
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Lançada |
TOTAL |
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0,23 |
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