Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FERIAS JANEIRO 2026 |
6.432,19 |
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| 24/12/2025 |
ref férias janeiro 2025 |
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6.432,19 |
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| 24/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
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33,19 |
| 24/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
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408,25 |
| 24/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
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702,57 |
| 24/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
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774,43 |
| 26/12/2025 |
Pagamento de Empenho 9175/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.513,75 |
| TOTAL |
6.432,19 |
6.432,19 |
6.432,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |