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Última atualização realizada em 29/12/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9183 Data de lançamento: 24/12/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE
Unidade: SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO E LICENCIAMENTO
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Controle Ambiental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FERIAS JANEIRO 2026 0,00 1.801,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/12/2025 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FERIAS JANEIRO 2026 1.801,06
24/12/2025 ref férias janeiro 2025 1.801,06
24/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: DEP. MEIO AMBIENTE 10,81
24/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: DEP. MEIO AMBIENTE 193,35
24/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: DEP. MEIO AMBIENTE 500,99
26/12/2025 Pagamento de Empenho 9183/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.095,91
TOTAL 1.801,06 1.801,06 1.801,06
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
SINDESSEMA 24/12/2025 10,81 Lançada
INSS SERVIDORES 24/12/2025 193,35 Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI 24/12/2025 500,99 Lançada
TOTAL   705,15