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Última atualização realizada em 29/12/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9185 Data de lançamento: 24/12/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FERIAS JANEIRO 2026 0,00 4.237,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/12/2025 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FERIAS JANEIRO 2026 4.237,99
24/12/2025 ref férias janeiro 2025 4.237,99
24/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS 478,22
24/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS 600,67
26/12/2025 Pagamento de Empenho 9185/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.159,10
TOTAL 4.237,99 4.237,99 4.237,99
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 24/12/2025 478,22 Lançada
INSS SERVIDORES 24/12/2025 600,67 Lançada
TOTAL   1.078,89