| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 9188 | Data de lançamento: | 24/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pagamento de energia elétrica Finalidade: Ref. a consumo de energia elétrica na escola. | 938,29 | 938,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/2025 | Pagamento de energia elétrica Finalidade: Ref. a consumo de energia elétrica na escola. | 938,29 | ||
| 24/12/2025 | Conforme Fatura Nº 23577650; REF. EMPENHO 9187/2025 17 - COPREL | 938,29 | ||
| 24/12/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 9188/2025, COPREL | 11,24 | ||
| 24/12/2025 | Pagamento de Empenho 9188/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 927,05 | ||
| TOTAL | 938,29 | 938,29 | 938,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 24/12/2025 | 11,24 | Lançada | |
| TOTAL | 11,24 |