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Última atualização realizada em 27/12/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 9191 Data de lançamento: 24/12/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Pagamento de energia elétrica Finalidade: Ref. a consumo de energia elétrica na escola fechada "EMEF David Canabarro". 23,35 23,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/12/2025 Pagamento de energia elétrica Finalidade: Ref. a consumo de energia elétrica na escola fechada "EMEF David Canabarro". 23,35
24/12/2025 Conforme Fatura Nº 24759540; REF. EMPENHO 9191/2025 17 - COPREL 23,35
24/12/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 9191/2025, COPREL 0,27
24/12/2025 Pagamento de Empenho 9191/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 23,08
TOTAL 23,35 23,35 23,35
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 24/12/2025 0,27 Lançada
TOTAL   0,27