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Última atualização realizada em 28/12/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9245 Data de lançamento: 24/12/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 22 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 LATA DE FUNDO PREPARADOR DE PAREDES 18 LITROS 144,70 434,10
3.00 MANTA LIQUIDA PRETA 18 LITROS 403,60 1.210,80
4.00 PINCEL PARA PINTURA N°3 15,00 60,00
3.00 ROLO DE LA BAIXA PARA PAREDE 23CM C/ CABO 32,32 96,96
4.00 TINTA PAREDE SEMI BRILHO LATA 18 L Finalidade: Registro de preço para aquisição de material de construção 551,90 2.207,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/12/2025 LATA DE FUNDO PREPARADOR DE PAREDES 18 LITROS MANTA LIQUIDA PRETA 18 LITROS PINCEL PARA PINTURA N°3 ROLO DE LA BAIXA PARA PAREDE 23CM C/ CABO TINTA PAREDE SEMI BRILHO LATA 18 L Finalidade: Registro de preço para aquisição de material de construção 4.009,46
24/12/2025 Conforme DANFE Nº 890/64232682; REF. EMPENHO 9245/2025 9410 - CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 4.009,46
TOTAL 4.009,46 4.009,46 0,00
SALDO A PAGAR 4.009,46