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Última atualização realizada em 27/12/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 9259 Data de lançamento: 24/12/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção MP nº 1.218/2024 - Proteção Social Básica
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CRAS DEZEMBRO 2025 584,14 584,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/12/2025 REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CRAS DEZEMBRO 2025 584,14
24/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/2328066; REF. EMPENHO 9259/2025 17 - COPREL 584,14
24/12/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 9259/2025, COPREL 6,98
TOTAL 584,14 584,14 6,98
SALDO A PAGAR 577,16

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 24/12/2025 6,98 Lançada
TOTAL   6,98