Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
96 |
Data de lançamento: |
21/01/2025 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
PROCURADORIA JURÍDICA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROCURADORIA JÚRIDICA |
Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pag férias janeiro 2025 |
0,00 |
4.743,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pag férias janeiro 2025 |
4.743,12 |
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21/01/2025 |
Folha de pagamento férias janeiro 2025 |
|
4.743,12 |
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21/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROCURADORIA JURÍDICA |
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608,40 |
21/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROCURADORIA JURÍDICA |
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664,04 |
22/01/2025 |
Pagamento de Empenho 96/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.470,68 |
TOTAL |
4.743,12 |
4.743,12 |
4.743,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
21/01/2025 |
608,40 |
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Lançada |
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |
21/01/2025 |
664,04 |
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Lançada |
TOTAL |
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1.272,44 |
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