| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 
| Número do empenho: | 974 | Data de lançamento: | 24/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pag FEVEREIRO 2025 | 0,00 | 2.952,24 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pag FEVEREIRO 2025 | 2.952,24 | ||
| 24/02/2025 | FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2025 | 2.952,24 | ||
| 26/02/2025 | Pagamento de Empenho 974/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.952,24 | ||
| TOTAL | 2.952,24 | 2.952,24 | 2.952,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||