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Última atualização realizada em 11/02/2026 às 05:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 109 Data de lançamento: 22/01/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha recisaõ Sabrina Batista da Silva em 19/01/2026 667,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha recisaõ Sabrina Batista da Silva em 19/01/2026 667,29
22/01/2026 exoneração Sabrina B da Silva em 19/01/2026 667,29
27/01/2026 Pagamento de Empenho 109/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 667,29
TOTAL 667,29 667,29 667,29
SALDO A PAGAR 0,00