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Última atualização realizada em 11/02/2026 às 05:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 114 Data de lançamento: 23/01/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Administração
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Folha 1/3 de Ferias Folha recisaõ Abrelino Vogt em 25/01/2026 1.347,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2026 Folha 1/3 de Ferias Folha recisaõ Abrelino Vogt em 25/01/2026 1.347,00
23/01/2026 Folha exoneração Abrelino Vogt em 25/01/2026 1.347,00
27/01/2026 Pagamento de Empenho 114/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.347,00
TOTAL 1.347,00 1.347,00 1.347,00
SALDO A PAGAR 0,00