| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 122 | Data de lançamento: | 23/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha recisaõ Vagner Luis Piovesan em 31/01/2026 | 478,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha recisaõ Vagner Luis Piovesan em 31/01/2026 | 478,14 | ||
| 23/01/2026 | Folha exoneração Vagner Luis Piovesan em 31/01/2026 | 478,14 | ||
| 27/01/2026 | Pagamento de Empenho 122/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 478,14 | ||
| TOTAL | 478,14 | 478,14 | 478,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||