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Última atualização realizada em 11/02/2026 às 05:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA

Dados do Empenho
Número do empenho: 125 Data de lançamento: 23/01/2026
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MERCEDES - BENZ - 417 - SPRINTER - M 2.729,25 2.729,25
1.00 MERCEDES - BENZ - 517 SPRINTER A3 Finalidade: Ref. a seguro para veículos SPRINTER JDI 1E28 e SPRINTER JDI 1E29 utilizados na Secretaria Municipal de Educação. 2.616,28 2.616,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2026 MERCEDES - BENZ - 417 - SPRINTER - M MERCEDES - BENZ - 517 SPRINTER A3 Finalidade: Ref. a seguro para veículos SPRINTER JDI 1E28 e SPRINTER JDI 1E29 utilizados na Secretaria Municipal de Educação. 5.345,53
23/01/2026 MERCEDES - BENZ - 417 - SPRINTER - M MERCEDES - BENZ - 517 SPRINTER A3 Finalidade: Ref. a seguro para veículos SPRINTER JDI 1E28 e SPRINTER JDI 1E29 utilizados na Secretaria Municipal de Educação. 5.345,53
23/01/2026 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 125/2026, Gente Seguradora 128,29
29/01/2026 Pagamento de Empenho 125/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.217,24
TOTAL 5.345,53 5.345,53 5.345,53
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 23/01/2026 128,29 Lançada
TOTAL   128,29