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Última atualização realizada em 25/03/2026 às 05:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: VIVO SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1423 Data de lançamento: 16/03/2026
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente consumo do telefone móvel números 996327172, 999858921, 996016051, 999465768 e 999164818, 96321123 da secretaria de saude, mes 03/26 156,01 156,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2026 Referente consumo do telefone móvel números 996327172, 999858921, 996016051, 999465768 e 999164818, 96321123 da secretaria de saude, mes 03/26 156,01
16/03/2026 Referente consumo do telefone móvel números 996327172, 999858921, 996016051, 999465768 e 999164818, 96321123 da secretaria de saude, mes 03/26 156,01
16/03/2026 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1423/2026, VIVO SA 34,09
TOTAL 156,01 156,01 34,09
SALDO A PAGAR 121,92

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 16/03/2026 34,09 Lançada
TOTAL   34,09