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Última atualização realizada em 11/02/2026 às 05:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 143 Data de lançamento: 23/01/2026
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Pagamento de energia elétrica Finalidade: Ref. a pagamento de energia elétrica EMEI Otávio Vitório Bertol. 15.000,00 15.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2026 Pagamento de energia elétrica Finalidade: Ref. a pagamento de energia elétrica EMEI Otávio Vitório Bertol. 15.000,00
26/01/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 0/2388269; REF. EMPENHO 143/2026 17 - COPREL 1.146,35
26/01/2026 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 143/2026, 17 - COPREL 13,75
06/02/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 143/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.132,60
TOTAL 15.000,00 1.146,35 1.146,35
SALDO A PAGAR 13.853,65

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 26/01/2026 13,75 Lançada
TOTAL   13,75