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Última atualização realizada em 25/03/2026 às 05:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ALTEMIR PRATES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1481 Data de lançamento: 18/03/2026
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE ALMOÇO PARA ALTEMIR PRATES EM VIAGEM A SOLEDADE A SERVIÇO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 16/03/26 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2026 REF RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE ALMOÇO PARA ALTEMIR PRATES EM VIAGEM A SOLEDADE A SERVIÇO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 16/03/26 45,00
18/03/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 001/087489; REF. EMPENHO 1481/2026 623 - ALTEMIR PRATES 45,00
24/03/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1481/2026 ALTEMIR PRATES - 623 45,00
TOTAL 45,00 45,00 45,00
SALDO A PAGAR 0,00