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Última atualização realizada em 25/03/2026 às 05:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ADRIANO SEVERO DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1493 Data de lançamento: 20/03/2026
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Janta Finalidade: Ref. a refeição para motorista ADRIANO SEVERO DA SILVA - Viagem a Espumoso levar funcionários em curso de brigadista, dia 17/03/26. 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2026 Janta Finalidade: Ref. a refeição para motorista ADRIANO SEVERO DA SILVA - Viagem a Espumoso levar funcionários em curso de brigadista, dia 17/03/26. 45,00
20/03/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/2038; REF. EMPENHO 1493/2026 9209 - ADRIANO SEVERO DA SILVA 45,00
24/03/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1493/2026 ADRIANO SEVERO DA SILVA - 9209 45,00
TOTAL 45,00 45,00 45,00
SALDO A PAGAR 0,00