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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 09:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1972 Data de lançamento: 31/03/2026
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSUMO DE LUZ CAMERAS DE MONITORAMENTO. MARÇO 2026 152,74 152,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2026 REF CONSUMO DE LUZ CAMERAS DE MONITORAMENTO. MARÇO 2026 152,74
31/03/2026 REF CONSUMO DE LUZ CAMERAS DE MONITORAMENTO. MARÇO 2026 152,74
31/03/2026 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1972/2026, COPREL 1,75
09/04/2026 Pagamento de Empenho 1972/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 150,99
TOTAL 152,74 152,74 152,74
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 31/03/2026 1,75 Lançada
TOTAL   1,75