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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 09:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2016 Data de lançamento: 06/04/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS folha recisão Abrelino Vogt em 01/04/2026 409,83

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS folha recisão Abrelino Vogt em 01/04/2026 409,83
06/04/2026 folha recisão Abrelino Vogt em 01/04/2026 409,83
09/04/2026 Pagamento de Empenho 2016/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 409,83
TOTAL 409,83 409,83 409,83
SALDO A PAGAR 0,00