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Última atualização realizada em 21/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2021 Data de lançamento: 06/04/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Folha Ferias Indenizadas folha recisão FLAVIANE Q DOS SANTOS em 01/04/2026 1.334,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2026 Folha Ferias Indenizadas folha recisão FLAVIANE Q DOS SANTOS em 01/04/2026 1.334,58
06/04/2026 folha recisão FLAVIANE Q DOS SANTOS em 01/04/2026 1.334,58
09/04/2026 Pagamento de Empenho 2021/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.334,58
TOTAL 1.334,58 1.334,58 1.334,58
SALDO A PAGAR 0,00