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Última atualização realizada em 21/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2039 Data de lançamento: 07/04/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS folha recisão Juliana de Lima Sauer em 06/04/2026 45,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS folha recisão Juliana de Lima Sauer em 06/04/2026 45,03
07/04/2026 Ref folha recisão Juliana de Lima sauer em 06/04/2026 45,03
09/04/2026 Pagamento de Empenho 2039/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 45,03
TOTAL 45,03 45,03 45,03
SALDO A PAGAR 0,00