| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PEDRO ALBERTO SCHMITT |
| Número do empenho: | 2071 | Data de lançamento: | 08/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Almoço | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | Almoço | 45,00 | ||
| 08/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000088543; REF. EMPENHO 2071/2026 1399 - PEDRO ALBERTO SCHMITT | 45,00 | ||
| 08/04/2026 | ALTERAÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESA | -45,00 | ||
| 08/04/2026 | ADEQUAR ELEMENTO DE DESPESA. | -45,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||