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Última atualização realizada em 30/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: VIVO SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2201 Data de lançamento: 22/04/2026
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente consumo do telefone móvel números 996327172, 999858921, 996016051, 999465768 e 999164818, 96321123 da secretaria de saude, mes 04/26 166,99 166,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2026 Referente consumo do telefone móvel números 996327172, 999858921, 996016051, 999465768 e 999164818, 96321123 da secretaria de saude, mes 04/26 166,99
22/04/2026 Referente consumo do telefone móvel números 996327172, 999858921, 996016051, 999465768 e 999164818, 96321123 da secretaria de saude, mes 04/26 166,99
22/04/2026 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2201/2026, VIVO SA 34,66
TOTAL 166,99 166,99 34,66
SALDO A PAGAR 132,33

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 22/04/2026 34,66 Lançada
TOTAL   34,66