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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ROGERIO ZAMBONI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2502 Data de lançamento: 27/04/2026
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Eletroventilador 2.570,00 2.570,00
1.00 Bomba agua 290,00 290,00
1.00 VALVULA TERMOSTATICA 180,00 180,00
1.00 Válvula solenoide 480,00 480,00
2.00 Litro óleo de cambio 110,00 220,00
1.00 Filtro de óleo de motor 40,00 40,00
1.00 Tampão de carter Finalidade: Ref peças para conserto de veículo Spin JBO 7I13 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2026 Eletroventilador Bomba agua VALVULA TERMOSTATICA Válvula solenoide Litro óleo de cambio Filtro de óleo de motor Tampão de carter Finalidade: Ref peças para conserto de veículo Spin JBO 7I13 3.810,00
27/04/2026 Conforme DANFE Nº 890/66500189; REF. EMPENHO 2502/2026 9800 - ROGERIO ZAMBONI ME 3.810,00
07/05/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2502/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.810,00
TOTAL 3.810,00 3.810,00 3.810,00
SALDO A PAGAR 0,00