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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2523 Data de lançamento: 28/04/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha pagamento FERIAS MAIO 2026 6.018,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha pagamento FERIAS MAIO 2026 6.018,48
28/04/2026 REF FOLHA DE FÉRIAS MAIO 2026 6.018,48
28/04/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO 36,11
28/04/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO 842,54
28/04/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO 1.066,35
29/04/2026 Pagamento de Empenho 2523/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.073,48
TOTAL 6.018,48 6.018,48 6.018,48
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
SINDESSEMA 28/04/2026 36,11 Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 28/04/2026 842,54 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 28/04/2026 1.066,35 Lançada
TOTAL   1.945,00