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Última atualização realizada em 07/05/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2529 Data de lançamento: 28/04/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha pagamento FERIAS MAIO 2026 1.531,27

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha pagamento FERIAS MAIO 2026 1.531,27
28/04/2026 REF FOLHA DE FÉRIAS MAIO 2026 1.531,27
29/04/2026 Pagamento de Empenho 2529/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.531,27
TOTAL 1.531,27 1.531,27 1.531,27
SALDO A PAGAR 0,00