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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2769 Data de lançamento: 12/05/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS FOLHA RECISAÕ LUANA DE AZEVEDO EM 16/05/26. 420,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS FOLHA RECISAÕ LUANA DE AZEVEDO EM 16/05/26. 420,94
12/05/2026 REF FOLHA RECISÃO LUANA DE AZEVEDO EM 16/05/26 420,94
TOTAL 420,94 420,94 0,00
SALDO A PAGAR 420,94