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Última atualização realizada em 23/05/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2883 Data de lançamento: 22/05/2026
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSUMO DE LUZ ABRIL 2026 4.354,55 4.354,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2026 REF CONSUMO DE LUZ ABRIL 2026 4.354,55
22/05/2026 REF CONSUMO DE LUZ ABRIL 2026 4.354,55
22/05/2026 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2883/2026, COPREL 52,23
TOTAL 4.354,55 4.354,55 52,23
SALDO A PAGAR 4.302,32

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 22/05/2026 52,23 Lançada
TOTAL   52,23