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Última atualização realizada em 26/05/2026 às 05:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3024 Data de lançamento: 25/05/2026
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2026 3.800,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2026 3.800,39
25/05/2026 folha de pagamento maio 2026 3.800,39
25/05/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. DA CULTURA 22,80
25/05/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. DA CULTURA 344,63
25/05/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. DA CULTURA 1.089,40
TOTAL 3.800,39 3.800,39 1.456,83
SALDO A PAGAR 2.343,56

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
SINDESSEMA 25/05/2026 22,80 Lançada
INSS SERVIDORES 25/05/2026 344,63 Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI 25/05/2026 1.089,40 Lançada
TOTAL   1.456,83