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Última atualização realizada em 13/08/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ROSELEI MARIA LUCAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3198 Data de lançamento: 26/05/2026
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Ref despesas de alimentação em viagens a serviço da sms, acompanhar pacientes. 900,00 900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2026 Ref despesas de alimentação em viagens a serviço da sms, acompanhar pacientes. 900,00
26/05/2026 Conforme Nota Fiscal Nº e/5509; REF. EMPENHO 3198/2026 12766 - ROSELEI MARIA LUCAS 35,00
28/05/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/5583; REF. EMPENHO 3198/2026 12766 - ROSELEI MARIA LUCAS, ACOMPANHAR PACIENTE EM ESPUMOSO DIA 26/05 45,00
08/06/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/5822; REF. EMPENHO 3198/2026 12766 - ROSELEI MARIA LUCASREF ACOMPANHAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR DIA 01/06 45,00
08/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3198/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 35,00
08/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3198/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 45,00
10/06/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/6171; REF. EMPENHO 3198/2026 12766 - ROSELEI MARIA LUCAS, REF VIAGEM DIA 10/06 45,00
10/06/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3198/2026 - REF. JUNHO/2026 ROSELEI MARIA LUCAS - 12766 45,00
15/06/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3198/2026 - REF. JUNHO/2026 ROSELEI MARIA LUCAS - 12766 45,00
03/08/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 1/240851; REF. EMPENHO 3198/2026 12766 - ROSELEI MARIA LUCAS, ref viagem a serviço dia 31/07 25,00
05/08/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3198/2026 - REF. AGOSTO/2026 ROSELEI MARIA LUCAS - 12766 25,00
TOTAL 900,00 195,00 195,00
SALDO A PAGAR 705,00